Многие, особенно впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели, спрашивают нас про бухгалтерскую отчётность ИП и сроки её сдачи. И очень удивляются, когда мы объясняем, что по закону индивидуальные предприниматели освобождаются от сдачи отчётности. Казалось бы, отличные новости, но не стоит забывать, что у ИП остаётся налоговая отчётность, и придётся сдавать не только одни декларации. Если ИП является работодателем, то нужно отчитываться за наёмных работников, а если использует онлайн-кассу — то за неё тоже. Рассмотрим подробнее отчётность, которую должны представлять предприниматели.
Стоимость
От 6 825 руб
Ведут ваш учёт
18 бухгалтеров
Штат компании
38 специалистов
По всему СПб
6 офисов
Определить единую стоимость по ведению налогового учёта ИП не представляется возможным. Цена будет зависеть от того, какие именно декларации придётся готовить.
Кроме того, могут потребоваться дополнительные услуги, ведь мало просто заполнить и сдать декларацию, нужно понимать, что делать при возникновении проблем, как общаться с налоговыми и другими контрольно-надзорными органами. Например, что делать, если получилась переплата по налогам, если заблокировали счёт или инспектор прислал требование. И не делать, наконец, очевидных промахов вроде сдачи бухгалтерской отчётности ИП на УСН.
Мы в своей работе неоднократно сталкиваемся с тем, что только зарегистрированные ИП начинают самостоятельно с энтузиазмом сдавать отчётность, но после первых ошибок и штрафов предпочитают перейти на бухгалтерское обслуживание к профессионалам.
Заполните форму внизу страницы или позвоните нам сами, чтобы обсудить сдачу отчётности ИП, цену и остальные подробности. А освободившееся время и силы можно направить на развитие своего бизнеса.
6 825 руб
Для индивидуальных предпринимателей на автоматизированной упрощённой системе налогообложения.
5 250 руб
| Стоимость услуг | |
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
Ведение системы банк-клиент |
от 1 500 в месяц |
Ведение зарплатных отчётов без выплат (деятельность есть, сотрудники в отпуске за свой счёт) |
900 за сотрудника |
Ведение заработной платы + базовый кадровый учёт (приём, увольнение, отпуска, больничные) |
1 200 за сотрудника |
Ведение заработной платы и расширенного кадрового делопроизводства — в ЗУП (приём, увольнение, больничные, отпуска, штатное расписание, табели, командировки, сложный расчёт зарплаты (сделка, суммированный учёт рабочего времени) |
1 500 за сотрудника |
Создание платёжного поручения, счёта |
100 за шт |
Создание авансового отчёта (первые 10 позиций) |
300 за шт * |
Заведение выписки с расчётного счёта на бумажном носителе |
10 за операцию ** |
Доплата при ведении внешнеэкономической деятельности |
+30% *** |
Доплата за работу по агентской схеме (в т.ч. работа на маркетплейсах) |
+25% *** |
Доплата за совмещение систем налогообложения |
+25% *** |
Доплата за контрольно-кассовую технику **** |
от 1 500 за шт |
Подготовка и подача отчётности в органы статистики |
от 2 000 |
Подготовка документов для кассовой проверки, больничного листа,
командировочных |
1 500 час |
Подготовка документов для камеральной проверки, ответа на запрос
документов банком (включая запросы по 115-ФЗ) |
100 за документ |
Подготовка и отправка письменных пояснений по требованию контролирующих
органов |
2 500 за комплект |
Подготовка и сдача нулевой отчётности (УСНО) |
6 825 за квартал |
Подготовка и сдача нулевой отчётности (ОСНО) |
6 825 за квартал |
Подача корректирующей декларации (расчёта) ***** |
2 500 за шт |
Получение справки из МИФНС, ПФР |
1 000 за шт |
Подготовка промежуточной финансовой отчётности с расшифровками и
приложениями бухгалтерских документов (по запросам банков) |
5 000 за комплект |
Подготовка комплекта документов для тендеров |
5 000 за комплект |
Оформление учётной политики предприятия и приказа «Об утверждении
учётной политики» |
от 3 000 за комплект |
Регистрация личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС |
1 000 |
Предоставление удалённого доступа к Учётной системе (1 пользователь) |
Бесплатно |
Предоставление удалённого
доступа к УС (каждый пользователь более 1) |
300 в месяц |
* При наличии в предоставленном документе более 10 строк, каждые последующие 10 строк оплачиваются отдельно — 100 руб.
** Не менее 200 и не более 1 000 руб.
*** Добавляется к базовой стоимости обслуживания.
**** Размер доплаты зависит от количества ежедневных отчётов.
***** Доплата 100 руб. за каждый предоставленный с опозданием документ.
Цены действительны с 1 января 2026 года.
Вопрос серьёзный, так как в случае нарушения сроков предпринимателей ждут штрафы и пени. Особенно важно с точностью соблюдать сроки сдачи отчётности ИП тем предпринимателям, которые стремятся всё делать самостоятельно, потому что именно они в водовороте дел забывают вовремя представить декларацию или уплатить налог.
Мы советуем проконсультироваться с бухгалтером и составить календарь сдачи годовой отчётности ИП, а также оплаты налогов и страховых взносов, и чётко его придерживаться.
Светлана Якимова, руководитель отдела бухгалтерского обслуживания
Или обратиться к нашим специалистам, если в каком-то вопросе не сможете разобраться самостоятельно.
Самой сложной и многочисленной будет сдача отчётности ИП на ОСНО, потому что она затрагивает налог на добавленную стоимость. На специальных режимах, таких как УСН и ПСН, всё намного проще. В частности, сдача отчётности ИП на УСН происходит раз в год, при этом в течение года следует уплачивать авансовые платежи.
Приведём сроки сдачи отчётности для ИП:
сдача налоговой отчётности ИП на УСН заключается в предоставлении в налоговые органы декларации — до 25 апреля по итогам предыдущего года;
на ЕСХН также декларация по налогу — до 25 марта;
на ПСН налоговые декларации не сдаются;
срок сдачи отчётности ИП на ОСНО — декларация 3-НДФЛ до 25 апреля, и по НДС ежеквартально также до 25 числа.
Хотим предостеречь вас от ошибки, которую нельзя допускать предпринимателям — не сдавать декларации и не платить страховые взносы, если деятельность не ведётся. Многие рассуждают вполне логично — если они не работают и не получают доход, то сдавать декларации и платить страховые взносы не нужно. Это не так, это нужно делать в любом случае — вне зависимости от наличия деятельности или других причин. Иначе могут быть начислены пени и штрафы.
Яков Евсюков, руководитель, соучредитель ЦРБ «Берега Невы», индивидуальный предприниматель
Помимо деклараций для каждого режима налогообложения, у ИП может быть множество других отчётов. Почему может быть — это зависит от характеристик деятельности предпринимателя.
Например, при особых условиях работы предприниматели сдают декларацию по водному налогу, за пользование объектами водных биологических ресурсов, декларацию по подакцизному налогу и др.
Если у ИП есть наёмные сотрудники, сдаётся отчётность за них, — в территориальные органы Федеральной налоговой службы и Социального фонда России (бывшие объединённые Пенсионный фонд и Фонд социального страхования).
Как мы уже сказали выше, сдача бухгалтерской отчётности ИП не требуется, но вести учёт доходов и расходов необходимо, это делается в специальной книге — КУДиР. Сдавать её никуда не нужно, но она должна быть обязательно. Книга может быть потребована налоговыми органами при проведении разного рода контрольных мероприятий. Если её не будет, то на ИП может быть наложен штраф.
Наконец, не забудьте, что индивидуальные предприниматель — это физическое лицо, которое ведёт предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, поэтому ему следует сдавать декларации и платить налоги ещё и как обычному гражданину.
Удобнее всего в электронном виде, хотя пока ещё, в 2026 году, можно привычным способом — лично или по «Почте России». В отличие от бухгалтерской отчётности, которая, начиная с отчётности за 2020 год, в обязательном порядке сдаётся электронно.
Для отправки электронных деклараций предпринимателям придётся подключаться к операторам электронного документооборота и получать электронные подписи. Мы, кстати, можем помочь и в том, и в другом вопросе.
Дополнительные расходы, конечно, есть, но они небольшие и быстро окупаются. А преимущества ЭДО сами понимаете — серьёзная экономия времени, затрачиваемого на подготовку и передачу документов.
Начинать следует с отчётности за тех, кто трудился на предпринимателя, если таковые были. Следует отправить в Социальный фонд (бывший Пенсионный фонд) сведения о застрахованных лицах по форме ЕФС-1 (бывшая форма СЗВ-М) в отношении всех работников. Это можно сделать за месяц до дня, в который вы намереваетесь подать заявление о прекращении деятельности в регистрирующую налоговую.
Также надо подготовить расчёт по страховым платежам в налоговую службу. После его подачи в 2-недельный срок нужно уплатить оставшиеся страховые взносы. После этого можно рассчитать и уволить сотрудников, и подавать заявление на прекращение предпринимательской деятельности по форме Р26001.
Срок сдачи отчётности ИП при ликвидации отличается в зависимости от режима налогообложения. Предпринимателям на ОСНО нужно в течение 5 дней после прекращения деятельности сдать 3-НДФЛ. Сроки сдачи отчётности ИП на УСН другие — следует сдать декларацию до 25 числа месяца, следующего за тем, когда произойдёт ликвидация ИП. Важно не запутаться, иначе придётся платить штрафы.
Помимо сдачи отчётности при прекращении деятельности ИП, не забудьте проверить, полностью ли уплачены налоги и страховые взносы за себя. Такие задолженности не спишут и не «простят», а будут требовать с физлица.
Цена обслуживания рассчитывается ежемесячно исходя из следующих параметров:
Цена обслуживания для крупных клиентов устанавливается перед началом сотрудничества, опираясь на те же параметры.
Мы с вами обмениваемся документами в электронном виде — вы присылаете нам документы от ваших поставщиков, мы готовим ваши исходящие документы и отправляем их в нужном формате. Мы можем получать документы от поставщиков и по системам электронного документооборота, если это возможно. Разумеется, вы можете передавать нам и оригиналы документов на бумаге, но кто захочет возить к нам каждый документ?
Да, конечно, это возможно. Наша практика показывает, что так диалог с инспектором проходит гораздо продуктивнее и спокойнее. Услуга тарифицируется исходя из количества затраченного рабочего времени ведущего бухгалтера.
Штраф штрафу рознь. Если штраф возник в результате нашей работы — разумеется его оплата за наш счёт.
В случаях, когда штрафы и пени возникают из-за действий / бездействия самого клиента или вашего прошлого бухгалтера — мы стараемся минимизировать штрафные санкции путём переговоров с контролирующим органом и предлагаем возможные пути решения сложившейся ситуации.
Если ваша компания активно развивается, а среднемесячный счёт за обслуживание держится выше 25 тыс. рублей в течение 3-4 месяцев, мы предлагаем переход на фиксированную ежемесячную оплату. Чаще всего это гораздо выгоднее для активно действующих компаний.
1 час консультаций по текущим вопросам в месяц уже включён в стоимость обслуживания по пакету «Бухгалтерия», консультации и работы по оптимизации налогообложения и развитию новых направлений бизнеса не включены в стоимость и оплачиваются отдельно.
При соблюдении всех условий договора, на момент его расторжения каждый клиент получает свой ключ ЭП (ранее называлась ЭЦП), которым сдавалась отчётность, и бухгалтерскую базу, в которой наша команда вела учёт. Также мы передаём все документы (оригиналы и/или копии), которые хранятся у нас.
Количество бухгалтеров
18
Средний стаж ведущих бухгалтеров
25 лет
Отчётов сдано за 2025 год
19 555
Ирина Мадеева
Ведущий бухгалтер
Светлана Медведева
Ведущий бухгалтер
Елена Апанасик
Ведущий бухгалтер
Елена Алышева
Ведущий бухгалтер
Ирина Косенкова
Ведущий бухгалтер
Татьяна Джаясингхе
Ведущий бухгалтер
Мария Серчаева
Бухгалтер
Елена Бетина
Ведущий бухгалтер
Светлана Липская
Бухгалтер
Светлана Якимова
Главный бухгалтер
Ольга Калашникова
Руководитель отдела бухгалтерского обслуживания
Юлия Манита
Помощник бухгалтера
Спасибо, ваше сообщение отправлено
Сообщение не отправлено! Проверьте правильность введеных данных!
Спасибо за подписку
Подписка не оформлена! Проверьте правильность введеных данных!
Подписка на данный Email уже совершена! Спасибо за подписку!